Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
s DPH Základná škola Mgr. Kaššová Katarína riaditeľka školy 29.12.2014
DFO2016/11 učebnice 161,37 s DPH 14.04.2016 Aitec, s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka 20.04.2016
s DPH 30.11.1999 30.04.2012
s DPH 14.10.2013
DFO2016/7 účasť na seminári 125,00 s DPH 08.03.2016 Združenie základných škôl Slovenska Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka 20.04.2016
DFO2016/8 wellness služby 434,00 s DPH 04.04.2016 Obec Vyhne Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka 20.04.2016
DFO2016/9 zálohová platba za elek. energiu ŠJ za 04/2016 571,00 s DPH 04.04.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka 20.04.2016
DFO2016/10 zálohová platba za elek. energiu ZŠ za 04/2016 345,00 s DPH 04.04.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka 20.04.2016
Faktúra DF2020/049 tonery 158,97 s DPH 03.04.2020 Miroslav Fabo - arkon Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 11.05.2020
Faktúra DF2020/050 kosačka 259,90 s DPH 06.04.2020 HECHT SK, spol.s.r.o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 11.05.2020
Faktúra DF2020/051 poskytovanie bezpeč. tech. služ. za marec 2020 50,00 s DPH 31.03.2020 Milan Hodža-AGENTÚRA MN Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 11.05.2020
Faktúra DF/2011/303 drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab. 1 000,03 s DPH 28.10.2011 MB TECH BB s. r. o. 16.02.2012
Faktúra DF2020/047 odber zemného plynu za 4/2020 1 352,00 s DPH 01.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 11.05.2020
Faktúra DF2020/052 telefónne poplatky 29,00 s DPH 31.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 11.05.2020
Faktúra DF2020/053 vodné 311,30 s DPH 31.03.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 11.05.2020
Faktúra DF2020/054 vodné 134,03 s DPH 31.03.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 11.05.2020
Faktúra DF2020/055 hygienické potreby 250,67 s DPH 14.04.2020 Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 11.05.2020
Faktúra DF2020/056 telefónne poplatky 132,04 s DPH 14.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 11.05.2020
Faktúra DF2020/057 vypracovanie projektovej dokumentácie 3 740,00 s DPH 03.04.2020 ARCHITEKTI - DE, s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 11.05.2020
Faktúra DF2020/058 zdravotnícky materiál 555,70 s DPH 19.04.2020 Lekáreň AVICENA s.r.o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 11.05.2020
zobrazené záznamy: 1-20/10857
Prílohy k Vyzve na predloženie ponuky Vybavenie IKT učebne základnej školy v Hliníku nad Hronom
Priloha_c.1_Opis_projektu.pdf
Priloha_c._2_Navrh_na_plnenie_kriterii.xlsx
Priloha_c._3__Kupna_zmluva.docx