|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Základná škola |
Mgr. Kaššová Katarína |
riaditeľka školy |
|
29.12.2014 |
|
|
|
DFO2016/11
|
učebnice
|
161,37 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
Aitec, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka |
|
20.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
DFO2016/7
|
účasť na seminári
|
125,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
Združenie základných škôl Slovenska |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka |
|
20.04.2016 |
|
|
|
DFO2016/8
|
wellness služby
|
434,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
Obec Vyhne |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka |
|
20.04.2016 |
|
|
|
DFO2016/9
|
zálohová platba za elek. energiu ŠJ za 04/2016
|
571,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka |
|
20.04.2016 |
|
|
|
DFO2016/10
|
zálohová platba za elek. energiu ZŠ za 04/2016
|
345,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2020/049
|
tonery
|
158,97 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
Miroslav Fabo - arkon |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/050
|
kosačka
|
259,90 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
HECHT SK, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/051
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za marec 2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/047
|
odber zemného plynu za 4/2020
|
1 352,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/052
|
telefónne poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/053
|
vodné
|
311,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/054
|
vodné
|
134,03 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/055
|
hygienické potreby
|
250,67 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/056
|
telefónne poplatky
|
132,04 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/057
|
vypracovanie projektovej dokumentácie
|
3 740,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
ARCHITEKTI - DE, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/058
|
zdravotnícky materiál
|
555,70 |
s DPH |
|
|
19.04.2020 |
|
Lekáreň AVICENA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |