Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2024/048 žiacke stoly 474,72 s DPH 6/2024 21.03.2024 MY DVA Slovakia, s. r. o. Základná škola Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 05.04.2024
Objednávka 13/2019 žiacke knižky pre šk. rok 2019/2020 175,50 s DPH 20.02.2019 MEGGY, s.r.o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 20.02.2019
Faktúra DF2013/121 žiacke knižky 136,80 s DPH 26.06.2013 MEGGY s. r. o. Základná škola Mgr. Kubičková Viera riaditeľka školy 25.09.2013
Faktúra DF2017/155 žiacke knižky 149,60 s DPH 22.08.2017 MEGGY s. r. o. Základná škola 04.09.2017
Faktúra DF2015/156 žiacke knižky 25,90 s DPH 18.09.2015 MEGGY s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 08.11.2015
Objednávka 65/2016 žiacke knižky 68,40 s DPH 25.08.2016 MEGGY, s.r.o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 07.12.2016
Faktúra DF2015/119 žiacke knižky 94,80 s DPH 03.07.2015 MEGGY s. r. o. Základná škola 10.09.2015
Objednávka 101/2016 žiacke knižky 149,60 s DPH 29.11.2016 MEGGY, s.r.o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 05.12.2016
Faktúra DF2014/126 žiacke knižky 156,35 s DPH 01.07.2014 MEGGY s. r. o. Základná škola Mgr. Kubičková riaditeľka školy 30.07.2014
Faktúra DF2012/176 žiacke knižky 138,10 s DPH 28.08.2012 MEGGY s. r. o. Mgr. Viera Kubičková riaditeľka ZŠ 26.09.2012
Faktúra DF2016/155 žiacke knižky 68,40 s DPH 05.09.2016 MEGGY s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 25.09.2016
Faktúra DF2018/154 žiacke knižky 178,20 s DPH 27.08.2018 MEGGY s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 04.10.2018
Faktúra DF2019/160 žiacke knižky 175,50 s DPH 26.08.2019 MEGGY -T s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 10.09.2019
Faktúra DF2020/033 žalúzie biele 311,60 s DPH 02.03.2020 S - trade s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 11.05.2020
Faktúra DF2020/198 žalúzie 88,00 s DPH 12.10.2020 S - trade s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 02.12.2020
Faktúra DF2018/244 žalúzie 195,52 s DPH 11.12.2018 S - trade s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 28.01.2019
Faktúra DF2015/256 žalúzia retiazková 42,50 s DPH 18.12.2015 S - trade s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 22.01.2016
Faktúra DF2019/112 žalúzia biela 76,08 s DPH 06.06.2019 S - trade s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 09.07.2019
Faktúra DF2017/107 žaluzia retiazková, celotieniaca 69,30 s DPH 05.06.2017 S - trade s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 27.06.2017
Objednávka 22/2018 Žiacke knižky s logom pre šk. rok 2018/19 330ks 178,20 s DPH 27.02.2018 MEGGY, s.r.o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 27.02.2018
zobrazené záznamy: 1-20/10028
Prílohy k Vyzve na predloženie ponuky Vybavenie IKT učebne základnej školy v Hliníku nad Hronom
Priloha_c.1_Opis_projektu.pdf
Priloha_c._2_Navrh_na_plnenie_kriterii.xlsx
Priloha_c._3__Kupna_zmluva.docx